Szkolenie: VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: (81) 533-31-39, 534-13-01
email: biuro@masterscsb.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku VAT w jednostkach sfery samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, zakłady i jednostki budżetowe, spółki komunalne).

Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących podatku VAT, ze szczególnym zwróceniem uwagi na orzecznictwo, ostatnie nowelizacje i projektowane zmiany. Szkolenie uwzględnia specyfikę rozliczania podatku VAT w jednostkach sfery samorządu terytorialnego poprzez położenie nacisku na usługi użyteczności publicznej, obrót nieruchomościami, rozliczenie dotacji, rozliczenie środków pomocowych, w tym kwalifikowalności podatku VAT.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: licencjonowany doradca podatkowy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla praktyków z profesjonalna wiedzą w zakresie podatków sfery samorządu terytorialnego.
Program: 1. Podatnik
a. Podatnikiem jednostka samorządu terytorialnego czy obsługujący ją urząd?
b. Pozostali podatnicy w sektorze samorządowym (np. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze podatnikami)
c. Organ władzy publicznej – zakres wyłączenia
2. Czynności opodatkowane – wybrane zagadnienia
a. Wybrane czynności opodatkowane (obrót nieruchomościami; najem i dzierżawa nieruchomości, usługi rozprowadzania wody i usługi sanitarne; usługi komunikacji miejskiej)
- moment powstania obowiązku podatkowego; podstawa opodatkowania; wysokość podatku
- dotacje
b. Zwolnienie dotyczące czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych
c. Usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi – zakres zwolnienia.
3. Dokumentowanie
a. Faktura - zasady i terminy wystawiania
b. Faktura korygująca – zasady wystawiania i rozliczenia
c. Anulowanie faktury
d. Duplikat faktury
e. Nota korygująca
f. Faktura elektroniczna – wybrane zagadnienia
4. Odliczenia i zwroty
a. Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego
b. Terminy realizacji prawa do odliczenia
c. Podatek naliczony związany z inwestycjami i programami pomocowymi,
d. VAT jako koszt kwalifikowany
e. Wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego
f. Odliczenie proporcjonalne i korekta podatku odliczonego
- struktura sprzedaży a czynności niepodlegające VAT, dotacje, środki trwałe, nieruchomości
- korekta odliczonego podatku naliczonego, roczna i z uwagi na sprzedaż, wniesienie aportem, zmianę przeznaczenia
 

Poleć szkolenie znajomemu